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(北京)《数智驱动·合规创值:建筑企业增值税新法落地合规管理与全周期涉税风险管控》

 
上课时间: 2026年3月26-27日
 



上课地点: 北京                      课程价格: 2980元/人
授课师资:林老师          点击查看讲师介绍>>
课程人气次         收藏此课程               该课程可以做企业内训
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  随着数字经济时代的深化发展和“以票治税”迈向“以数治税”,我国的增值税制度与实践正迎来全面而深入的变革。新法的正式施行,不仅在税率征收、纳税人界定、计税方式等基本面进行了重塑。对于正处于向高质量发展转型升级、业务模式日趋多样的建筑行业而言,新税法带来了机遇与不确定性并存的新财税环境。如何在“金税四期”的强大数据稽核体系下准确把握新动向、理顺涉税价值链、做实业财税深度融合的内控关卡,从而实现合规创值和战略安全共生,是现代建筑企业与财税相关人员无法回避的一道关键考题。

  立足于上述背景与现实痛点,特邀财税合规专家紧扣建筑行业特有业务模式和商业模式,量身打造 《数智驱动·合规创值:建筑企业增值税新法与全周期涉税风险实战精讲》专题讲座,为广大建筑企业带去使能一线的系统化实操策略与精细化防控方案。

  欢迎各位新老朋友莅临参加!

 

一、课程收益
 

透彻把握新法与改革脉络帮助企业深入了解建筑企业适用范围下增值税计税规则(含简易计税)、税率与购进扣税的实操要点与新旧区别,清晰新法中“谁该缴、缴多少、何时缴”的核心坐标。

精准识别与防御高风险环围绕建筑行业营销场景突出问题(全周期收款凭据差异处理、分包扣除、资产重组等)、特殊经营模式(EPC联合体、挂靠),学会在合同、结算实务中构建税务合规管理闭环。

精细化成本效益管控与税负进退实操性掌握如何进行纳税义务分时点分摊、税前分包差额扣除的动态运用、设备与服务采购的进项抵扣“负面清单”与纳税优惠活用边界,以合规为原则消除无效筹划。

通览中大型涉税风控与互动策略以用工合规与股东构架税务负担为落脚点,引入构建多适用机阶段业财税风控联动预警机制,为建筑企业配合税务稽核、财税专项审计提供“应对+存证”的备选方案。

二、讲师简介
 

林久时老师:建筑业实战派财税讲师,前建筑央企财务处处长。近年来深耕建筑业财税领域,著作颇丰,已出版《建筑企业财税处理与合同涉税管理》、《建筑业财税合规管理与疑难问题处理二十讲》、《建筑施工企业全生命周期财税处理与风险防范(案例版)》、《建筑企业会计核算与涉税合规管理》等多部财税专著。对建筑业财务难题、税务风控、成本管理有深刻洞察与独到策略。曾为中国华电集团、中国葛洲坝集团、中国五冶集团、中国二十二冶集团、中国十五冶金建设集团、中国核工业二二建、成都建工集团、宝业集团等近百家单位提供过内训服务,好评如潮。

三、培训对象
 

1.  建筑企业董事长、总经理、财务总监、财务经理、税务经理;

2.  项目财务主管、项目税务主管、项目经营合约主管等管理人员;

3.  税务师事务所、会计师事务所、律师事务所、代理记账机构、财务咨询公司等涉税中介服务人员。

建议企业高管、财税负责人及项目核心管理人员协同参会,高效适配新政、落地合规管控。

四、课程大纲
 

模块一:新法核心变与纳税人身份重塑:如何准确锚定企业税制新坐标?

1.纳税人身份管理有何新规?小规模纳税人标准强制升级条件及追溯调整风险如何应对?

2.税率与征收率体系如何变化?一般纳税人与小规模纳税人简易计税的适用范围有何调整?上下游简易计税政策变动对建筑企业的核心影响?

3.增值税的征税范围与“不征税”项目有哪些重要修订?如何准确界定应税交易?

4.“视同销售”范围大幅删减后,无偿借贷、礼品赠送等常见业务如何处理最妥当?

5.“混合销售”与“兼营”概念淡化后,EPC及衍生模式F+EPCEPC+FEPC+O,联合体承包,销售自产货物并提供安装等复杂业务如何确定适用税率?

 

模块二:销售额确认、进项抵扣与税额计算:如何精准核算避免误缴与流失?

1.全部价款价外费用有区别吗?建筑企业收取客户和供应商支付的违约金、利息是否需要纳税?

2.结算时无法足额收回尾款,是否能红冲发票差额确认销售额?企业所得税如何处理?

3.进项税额抵扣的“负面清单”有何变化?贷款服务、餐饮消费等进项能否抵扣?固定资产进项如何分摊与转出?

4.建筑企业差额征税政策是否延续?分包款扣除的凭证、时点与开票方式面临哪些新挑战?

5.纳税义务发生时间采用“孰早原则”,对预收款、进度款结算产生何种影响?

6.留抵退税政策以法律形式固定,建筑企业申请退税需满足哪些条件?应关注哪些实操要点?

 

模块三:跨区域经营涉税管理如何应对项目分散与涉税管理数字化挑战?

1.跨区域经营涉税管理有何新要求?增值税与企业所得税的预缴规则、时点及机构间抵扣如何操作?

2.数字发票全面推行下,建筑服务发票如何与跨区域报验关联?开具、接收、查验、归档全流程有何规范?

3.总分机构、母子公司、项目部等不同组织形态下,增值税纳税人身份、发票开具与所得税缴纳如何规划?

4.农产品、旅客运输、通行费等特定业务的发票抵扣规则有何特别之处?

 

模块四:智能稽查穿透与业财税风险联防:如何构建事前预警与事中防御体系?

1.金税四期“以数治税”下,税务稽查的底层数据逻辑与预警指标有何奥秘?

2.面对供应商“走逃失联”、“异常注销”或开具“异常凭证”,如何防范与应对相关进项税损失风险?

3.合同条款如何成为税收风险的“根源”与“化解工具”?

4.材料采购、设备租赁、咨询服务等业务中,如何通过供应商选择、合同签订与发票审核,筑牢“三流一致”风险防线?

5.如何识别应对无票支出、成本暂估等资金往来中的高发涉税风险?

 

模块五:特殊业务模式与复杂交易的税务合规解码

1.甲供工程、清包工、老项目等简易计税适用条件是否变化?如何结合工程造价进行最优计税方法选择与税负测算?

2.土石方清运、河道清淤、拆除工程、道路养护特性业务,纳税主体与政策适用如何判定?

3.挂靠等、工程特殊经营模式,如何设计合同与财务流程以实现财税规范?

4.建筑企业、劳务分包企业不同用工模式,个人所得税、社保费用残保金、工会经费的合规处理与风险边界在哪里?如果出现工伤事故,赔偿金在企业所得税前扣除要注意什么问题?

5.以房抵债、以物抵债、资产重组等非货币性交易,双方各自涉及哪些税种?如何进行合规的会计与税务处理?

 

模块六:税收优惠活用与无效筹划规避:如何守住底线并创造真实价值?

1.建筑企业是否有增值税优惠政策?享受优惠需注意哪些风险与备案要求?

2.“税收洼地”的财政返还是否可靠?全国统一大市场趋势下,风险急剧上升

3.利用小规模纳税人拆分收入、关联交易定价等常见“筹划”手法存在哪些致命风险?

4.自然人直接持股、法人持股、持股平台等股权架构,在股东分红、股权转让时税负有何不同?如何规划?

5.供应链公司(卫星企业)设立与注销环节,在资产清查、债务处理、税款清缴方面有哪些高风险重点防控?

 

五、时间与地点
 

2026年3月26-27日(25日报道)— 北京

六、报名与缴费
 

 

1、培训费用:原价2980元/人

包含:师资、教材、场地、会务服务、培训两日的中餐和茶歇,以及增值税发票;住宿统一安排、费用自理
 

  
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