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	  【课程背景】 
	   
	  若问税务稽查必查科目是什么?答案是所得税。 
	   
	  若问所有税种中最难掌握的是什么?答案是所得税。 
	   
	  若问企业财务无法回避的工作是什么?答案是所得税汇算清缴。 
	   
	  所以,企业年终所得税汇算清缴是企业年度工作的重点内容。能否正确计算“应纳税所得额”,决定着企业年终决算会计报表“利润分配”的数据能否准确出炉。但所得税法复杂多变,不仅与增值税、营业税及其他税种有着若干联系,还以会计业务为基础进行调整。掌握起来难度很大。尤其要求财务人员对财税之差异调整需了然于胸。所以,为满足企业需要,本公司特地举办一期《所得税年终汇算清缴及财税差异处理业务培训班》,旨在帮助企业顺利完成所得税汇算清缴工作。 
	   
	  此次培训将有四大特点: 
	   
	  一是重点梳理并解决企业常见却难以处理的问题; 
	   
	  二是努力提升学员独立的政策研究与分析能力; 
	   
	  三是请国内最著名答疑专家授课权威性强; 
	   
	  四是老师评书式授课效果毋庸置疑。 
	   
	  【课程收获】 
	   
	  理解条文立法原意,掌握最新政策动态,学会差异调整原理,准确填制纳税报表。并配备12万字详细授课文件与资料,现场解答学员问题。 
	   
	  【学员对象】 
	   
	  各房产企业领导,财务部门负责人、会计主管、会计核算人员、税务主办、(具有一年以上房地产开发工作经验)税务、会计师事务所及各财务咨询公司的人员。 
	   
	  【金牌讲师】 
	   
	  田老师:注册税务师,我国财税界品牌讲师,著名纳税筹划专家,清华大学、浙江大学等多所名校总裁班客座教授。从事税务稽查工作达十年之久,出任财税行业企业高层多年。其独到之处在于既熟悉税务流程又掌握企业情况,对会计和税法均有较深的研究和造诣。田野老师的专长为税务培训及税收筹划。田野老师以其独有的“说评书”式授课风格和扎实的专业功底,在财税培训界异军突起。表现形式是:悬念迭起,出其不意、说理透彻,通俗易懂。总是把复杂、专业问题让人听得明明白白。案例与观点精巧呼应,听者顿感酣畅淋漓。田野老师对财税政策之变化具有快速反应能力,可以把刚刚发生的重大政策,第一时间带到会场传达给与会者。并善于现场答疑,有现场问不倒之能。已分别为企业总裁、财务专业人员实战培训800余场,学员达数万人。每授一课均好评如潮,其精彩课程《企业纳税管理的六大策略》正在118家电视台《前沿讲座》栏目陆续播出。 
	   
	  【课程大纲】 
	   
	  以企业常见却易模糊的所得税重点问题为主线,结合会计处理与税法差异展开讲解。包含并不仅限于以下问题。具体是: 
	   
	  一:企业所得税基础理论部分 
	   
	  1.税收文件的理解与适用 
	   
	  2.权责发生制与收付实现制的会计与税法差异 
	   
	  3.正确处理白条入账 
	   
	  4.开发票与纳税关系 
	   
	  5.如何正确理解相关性原则 
	   
	  6.决算工作的7个标准 
	   
	  7.汇算清缴存在的几大问题解决等。 
	   
	  二:关于30余项所得税收入如何确认问题 
	   
	  ◇:营业税与所得税纳税时点的区别与确认: 
	   
	  1.税法与会计关于权责发生制的区别 
	   
	  2.收入的税务处理 
	   
	  3.开发产品完工条件 
	   
	  4.开发产品销售收入的范围 
	   
	  5.一次性全额收款 
	   
	  6.分期收款方式 
	   
	  7.银行按揭方式 
	   
	  8.委托方式销售 
	   
	  9.买一赠一 
	   
	  10.债务重组 
	   
	  11.股权转让 
	   
	  12.收购企业股权后将原盈余积累转增股本 
	   
	  13.企业清算 
	   
	  14.租金与利息 
	   
	  15.混合型投资利息处理 
	   
	  16.企业接受政府与股东资产划转的纳税问题 
	   
	  17.政策性搬迁或处置收入 
	   
	  18.财政性资金纳税与免税的条件与判断 
	   
	  19.企业政策性搬迁或处置收入有关企业所得税处理问题 
	   
	  20.关于查增应纳税所得额弥补以前年度亏损处理问题 
	   
	  21.非货币性资产投资摊销纳税政策等。 
	   
	  三:关于30余项成本费用税前扣除新政策 
	   
	  1.成本核算方法 
	   
	  2.成本、费用扣除的税务处理 
	   
	  3.按揭担保金 
	   
	  4.集团统借统贷 
	   
	  5.借款超过银行利率时,税前可以扣除的前提条件 
	   
	  6.关联企业之间及向自然人借款的利息支出扣除问题 
	   
	  7.为员工配备服饰费用支出扣除问题 
	   
	  8.关于房屋、建筑物固定资产改扩建的税务处理问题 
	   
	  9.没有取得发票暂估入账问题 
	   
	  10.手续费及佣金支出税前扣除 
	   
	  11.捐赠业务的发票处理及接收单位的前提条件 
	   
	  12.季节工、临时工等费用税前扣除 
	   
	  13.企业融资费用支出 
	   
	  14.代理服务企业营业成本 
	   
	  15.筹办期业务招待费等费用 
	   
	  16.以前年度发生应扣未扣支出 
	   
	  17.企业不征税收入管理 
	   
	  18.税前扣除规定与企业实际会计处理之间的协调 
	   
	  19.职工福利费的财税差异及处理等 
	   
	  四:资产损失所得税税前扣除政策 
	   
	  1.重点依托总局资产损失有关条文解读 
	   
	  2.正确理解损失税前扣除的原则与范围,解决资产损失与会计之间的协调 
	   
	  【课程说明】 
	   
	  【主办机构】中国房训网 
	   
	  【时间地点】2015年11月26-27日    郑州(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组) 
	   
	  【培训费用】2980元/人(讲师费、场地费、学习费、资料费、茶歇),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。 
	   
	  【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mail:fangxunwang@qq.com   微信号:fangxunwang 
	   
	  [注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925] 
	   
	  【2015年11月份最新房地产培训课程】 
	   
	  11月份最新房地产培训课程:http://www.hfsup.cn/training/pxdt/index.html 
	   
	  【2015年房地产培训计划】 
	   
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	  (含:商业地产、工程管理、规划设计、景观设计、营销策划、销售技巧、采购管理、运营管理、项目管理、成本管理、物业管理、财务管理、税务筹划、人力资源、客户关系、企业战略、项目管控、标杆专题、楼盘考察、投融资管理、精装修管理、旅游地产、养老地产、工业地产等) |