【课程背景】
本讲座结合大量实操案例,深度解读增值税法及实施条例的新政变化,直击增值税相关热点与疑点问题,并对增值税合规操作进行深入剖析,案例解读增值税法实践操作与风险防范的全链条管理,助力企业完成增值税制度变革下的业务转型与财税模式拓展与创新。
【课程收获】
1.政策精彩解读:系统解读新增值税法核心条款及配套政策,明确税收合法性边界与税收监管重点,规避政策误读风险。
2.政策空间挖掘:讲透政策操作空间,掌握供应链重塑、混合销售拆分等合法节税策略与税务合规方案设计,平衡合规性与成本控制技术。
3.复杂场景突破:解析视同销售、跨境应税、留抵退税等复杂场景的合规处理与应对技巧,提升政策操作性。
4.业务模式升级:通过合同重构、新旧衔接与商业模式优化,合法控制税务风险,确保业务与财税协同高效。
5.实战案例解析:28个真实案例教学+专家互动答疑,培养解决实际问题的实战能力,提供税务合规实战方案。
【培训对象】
1. 企业董事长、总经理、CFO、财务总监、财务经理、税务经理、财税人员、主管会计等涉税管理部门相关人员;
2. 会计师事务所、税务师事务、律师事务所、财税咨询机构等税务专业人士。
【主讲专家】
蔡昌教授:
中央财经大学教授、博导,中央财经大学税收与法律研究中心主任,北京大数据协会财税大数据专委会会长,闽江学者,国际注册高级会计师(ICSPA),中国税收与法律智库主编,国内具有重要影响的财税专家,拥有深厚的理论功底与丰富的实战经验,北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、中国人民大学、中央财经大学等著名高校总裁班、财务总监班讲座教授,兼任国内多家上市公司独立董事。
【课程大纲】
第一部分 增值税法新政及实施条例深层解读
一、税收监管形势与智慧税务进展
(一)数字化征管与智慧税务框架
案例分析:数字化税收征管到底带来什么变化?
(二)大数据分析与穿透式稽查
案例分析:穿透式税务稽查操作的关键点
(三)数电发票与新电子税务局
案例分析:数电发票的逻辑与风险监管案例
二、增值税立法及实施条例的经济及财税影响效应分析
(一)税收公平性分析
(二)业务升级与模式转型
(三)整体税负的变动影响分析
案例分析:企业如何应对增值税改革?
三、增值税法的重大变化:新政解读、新旧衔接与应用技巧
(一)视同应税交易与排除应税交易
(二)兼营与混合销售:区分主附关系
【典型案例】:新增值税法下的视同销售业务操作
(三)境内消费判定标准与跨境零税率服务
(四)扣缴义务人、自然人与小规模纳税人比较
(五)贷款服务及其关联费用的进项抵扣政策
【典型案例】:如何规避贷款服务的财税风险
(六)价外费用、非应税交易进项处理
(七)销售折让、中止、退回的增值税处理
(八)长期资产混合用途分类
(九)无偿提供服务的新政解读
【典型案例】无偿服务的财税处理
(十)进项税额分摊的年度清算机制
【典型案例】进项税额的抵扣方法
(十一)新经济下的增值税特殊问题
【典型案例】数字服务与数据产品的增值税政策演进
四、增值税反避税行为与税务合规策略
(一)增值税反避税监管的新政演进
【典型案例】增值税反避税与财税合规边界问题探索
(二)税款退回条款与留抵退税的处理
(三)挂靠开票的合法性分析
【典型案例】挂靠的合法性及其财税操作
(四)虚开增值税发票问题解读
【典型案例】如何保障增值税业务的合规性?
五、增值税操作中的综合性典型案例
1. 典型案例:混合销售
2. 典型案例:境内消费
3. 典型案例:贷款服务及其操作
4. 典型案例:进项税额的分摊、抵扣及处理策略
第二部分 税务监管形势下企业税务合规实操与典型案例
一、企业税务合规的底层逻辑、原则与实操方法
(一)企业税务合规的底层逻辑分析
【典型案例】如何实现税务合规的原则要求
(二)企业税务合规的原则与实践应用
1.实质重于形式原则及其实践应用
2. 实质性运营政策及其实践应用
3. 合理商业目的原则及其实践应用
二、税务合规计划的实操与典型案例
(一)拆分与收入规划
【典型案例】如何进行合理合规拆分?
(二)资产重组下的税务规划
【典型案例】资产重组的财税合股思路
(三)增值税变革下的财税合规与要求
【典型案例】增值税的税务合规计划方案制定策略
【课程说明】
【主办机构】中国房训网
【时间地点】2025年9月18-19日 深圳(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
【培训费用】2980元/人(含讲师费、场地费、讲义费、茶歇费等),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925 QQ:2442760608 E-mai:fangxunwang@qq.com 微信号:fangxunwang
[注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925]
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